25 ContratosPalabra clave: 47003367 (HERNANDEZ GABRIEL DAVID)

1. Compra de una (01) Impresora Matricial
Q. 155,000

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 13/08/2015

1- UNA (01) IMPRESORA MATRICIAL.
Q. 133,928.57

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 15/11/2012

COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA EL CENTRO DE CÁLCULO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Q. 118,000

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 05/04/2016

ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA LA DIRECCION DE ANALISIS CRIMINAL
Q. 51,300

Adjudicado por MINISTERIO PÚBLICO a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 21/10/2022

-COMPRA DIRECTA- COMPRA DE UNA IMPRESORA PLOTTER PARA PLANOS
Q. 32,060

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 21/09/2023

Compra Directa: Servidor
Q. 32,000

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 10/12/2019

Compra Directa: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
Q. 30,900

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 06/08/2019

Compra directa: Computadoras de escritorio
Q. 30,000

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 11/12/2019

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 36 EQUIPO DE CÓMPUTO, 49 IMPRESORAS, 01 PROYECTOR, 01 LAPTOP Y 01 SERVIDOR.

Q. 29,720

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 18/02/2015

1. 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 38 EQUIPO DE CÓMPUTO, 47 IMPRESORAS, 01 SERVIDOR Y 01 PROYECTOR
Q. 29,220

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 01/03/2016

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL Y EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PIEZAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.
Q. 28,640

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 08/03/2017

1. 04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 39 COMPUTADORAS, 39 IMPRESORAS Y 01 SERVIDOR.
Q. 27,120

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 14/03/2018

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y SERVICIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 36 EQUIPO DE CÓMPUTO, 49 IMPRESORAS, 01 PROYECTOR, 01 LAPTOP Y 01 SERVIDOR.
Q. 22,290

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 20/02/2014

COMPRA DIRECTA -FONDO ROTATIVO- MANTENIMIENTO A PLOTTER Y AUTORIZACIÓN DE IMPRESIONES
Q. 10,450

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 14/08/2020

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE:
36 EQUIPO DE CÓMPUTO, 42 IMPRESORAS, 01 PROYECTOR, 01 LAPTOP Y 01 SERVIDOR.
Q. 7,402.08

Adjudicado por UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 24/06/2013

-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A IMPRESORAS
Q. 7,170

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 04/06/2021

COMPRA DIRECTA -FONDO ROTATIVO- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, ROLLOS DE PAPEL, MATERIALES PLÁSTICOS Y ARNES
Q. 1,400

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 14/08/2020

FONDO ROTATIVO/ POR COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA.
Q. 650

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 07/12/2021

FONDO ROTATIVO/ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.
Q. 425

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 29/11/2021

Fondo Rotativo/ Servicio de transporte de personas, servicio de mantenimiento de servicio de impresora, actualización de RGAE y pago por habilitación de hojas movibles para la Gerencia Financiera, División Financiera y División de Contabilidad.
Q. 425

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a HERNANDEZ,GABRIEL,,DAVID, el 22/03/2023

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